06.05.2015

Постановление № 735 от 30.04.2015г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации городского округа Шуя

Ивановской области

от 30.04.2015 № 735

г. Шуя

Об утверждении Порядка направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрацией городского округа Шуя

В соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 17 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в городском округе Шуя, утвержденного решением городской Думы городского округа Шуя от 27.10.2010г. № 133 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском округе Шуя», постановлением Администрации городского округа Шуя от 25.11.2014г. № 2033 « Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями средств бюджета городского округа Шуя, главными администраторами доходов бюджета городского округа Шуя, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета городского округа Шуя внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита», Администрация городского округа Шуя постановляет:

1. Утвердить Порядок направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрацией городского округа Шуя (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Шуя по вопросам безопасности, правопорядка и контроля .

Глава Администрации

городского округа Шуя Н.В. Корягина

Приложение к постановлению

Администрации городского округа Шуя

от 30.04.2015 № 735

ПОРЯДОК

направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрацией городского округа Шуя

I. Общие положения

1. Настоящий порядок направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, а также составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрацией городского округа Шуя (далее – Порядок) устанавливает правила направления акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита, составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита Администрации городского округа Шуя.

II. Направление акта аудиторской проверки и сроки его рассмотрения объектом аудита.

1. Акт аудиторской проверки, согласно приложению 1 к Порядку, составляется и подписывается непосредственно по завершении проверочных мероприятий начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Шуя и направляется руководителю объекта аудита либо представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта.

3. Рассмотрение объектом аудита акта аудиторской проверки осуществляется в срок не более 2 рабочих дней со дня поступления акта аудиторской проверки.

4. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки в течение 3 рабочих дней со дня его поступления.

5. В случае поступления от объекта аудита письменных возражений руководитель аудиторской группы в течение 7 рабочих дней со дня их поступления готовит заключение на представленные возражения, которое направляется объекту аудита.

6. Письменные возражения объекта аудита и заключение на представленные возражения прилагаются к акту аудиторской проверки.

III. Составление и представление годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

1. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее - отчетность) составляется согласно приложению 2 к Порядку на основе обобщения и анализа результатов внутреннего финансового аудита.

2. Администрацией отчетность составляется на основании собственных данных и с учетом данных отчетности, представленной подведомственными учреждениями, и представляется в срок до 1 марта очередного года, следующего за отчетным.

Приложение 1 к Порядку

АКТ

аудиторской проверки

(вид аудиторской проверки)

проведенной в

(наименование объекта аудита)

аудиторской группой в составе

(должность, фамилия, инициалы руководителя

и участников аудиторской группы)



20


г.









(населенный пункт)

Основание для проведения аудиторской проверки:

Тема аудиторской проверки:

(указывается из программы аудиторской проверки)

Проверяемый период деятельности:

(указывается из программы аудиторской проверки)

Предмет аудиторской проверки:

(указываются из программы аудиторской проверки проверяемые бюджетные процедуры)

Срок проверки: с



20


г.

по “



20


г.

Краткая информация об объекте аудита:

Результаты аудиторской проверки по каждому вопросу программы аудиторской проверки: по вопросу 1.

по вопросу 2.

(излагаются результаты аудиторской проверки по каждому вопросу)

Заключение:

(обобщенная информация о выявленных в ходе аудиторской проверки нарушениях и недостатках, выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектами аудита бюджетной отчетности, выводы о соответствии порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации)

Приложение: 1.

2.

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Шуя: __________________ _________________

Приложение 2 к Порядку

ОТЧЕТ

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита

за ____________________ 20_______год

п/п

Наименование отчетного показателя

Всего

1

Количество проведенных проверок, всего:


По плану внутреннего финансового аудита


внеплановых


2

Количество объектов, охваченных проверками, всего:


В том числе (указывается перечень объектов)


3

Количество проверок, в ходе которых выявлены нарушения (несоответствия), всего:


Проведенных по плану внутреннего финансового аудита


внеплановых


4

Количество выявленных нарушений (несоответствий), всего:


Количество финансовых нарушений


Количество финансовых нарушений (несоответствий)


5

Сумма выявленных финансовых нарушений, всего (рублей):


В ходе плановых проверок (рублей)


В ходе внеплановых проверок (рублей)


6

Меры, принятые к устранению нарушений (несоответствий) – количество корректирующих действий (мероприятий)


7

Количество устраненных нарушений, всего:


Количество устраненных финансовых нарушений


Количество устраненных нефинансовых нарушений(несоответствий)


8

Сумма устраненных финансовых нарушений (рублей)


9

Число лиц, привлеченных к дисциплинарной и материальной ответственности


Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации городского округа Шуя: __________________ _________________

подпись расшифровка


Возврат к списку